"> 贵州省人民政府法制办公室2017年度部门决算
您当前所在的位置:首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 资金信息

贵州省人民政府法制办公室2017年度部门决算

2018年09月05日 14:38:00 打印本页 关闭本页

  • 索引号: GZ000001/2018-09554
  • 信息分类: 资金信息
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 贵州省人民政府法制办公室2017年度部门决算

一、贵州省人民政府法制办公室概况

(一)部门职责

贵州省人民政府法制办公室(以下简称“省政府法制办”)为省人民政府直属机构,加挂省人民政府行政复议办公室、省人民政府法律顾问室牌子。主要负责地方性法规草案和省政府规章的调研起草;负责组织、指导、协调全省行政执法和监督工作,负责承办规章及规范性文件备案审查和规章编译及汇编工作;负责办理省政府行政复议、行政应诉事项;负责为省政府重大决策和法律事务提供咨询和服务。

(二)机构设置

根据上述职责,内设9个职能处室,分别为综合处、法规一处、法规二处、行政执法监督处、审查与编译处、行政复议应诉一处、行政复议应诉二处、法律事务处和机关党委。下设贵州省政府法制研究中心(正县级事业单位),由省财政全额预算管理,负责开展政府法制工作理论研究,促进法制建设,承办政府法制工作的具体事务。从预算单位构成看,贵州省人民政府法制办公室部门决算包括:本级决算、所属贵州省政府法制研究中心决算。

二、贵州省人民政府法制办公室2017年度部门决算公开报表

1              

收入支出决算总表

编制单位:贵州省人民政府法制办公室





金额单位:万元

收   入

支  出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

1,467.24

一、一般公共服务支出

29

1,235.93

二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

30

0

三、事业收入

3

0

三、国防支出

31

0

四、经营收入

4

0

四、公共安全支出

32

0

五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

33

0

六、其他收入

6

0

六、科学技术支出

34

0


7


七、文化体育与传媒支出

35

0


8


八、社会保障和就业支出

36

74.3


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

0


10


十、节能环保支出

38

0


11


十一、城乡社区支出

39

0


12


十二、农林水支出

40

0


13


十三、交通运输支出

41

0


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0


15


十五、商业服务业等支出

43

0


16


十六、金融支出

44

0


17


十七、援助其他地区支出

45

0

2                      

收入决算表

编制单位:贵州省人民政府法制办公室金额单位:万元

项  目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,467.24

1,467.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,326.80

1,326.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,326.80

1,326.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

799.57

799.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010307

法制建设

462.66

462.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

64.21

64.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

77.70

77.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

77.70

77.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.70

77.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

62.74

62.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

62.74

62.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

62.74

62.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


3                      

支出决算表

编制单位:贵州省人民政府法制办公室金额单位:万元

项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称























栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,370.83

994.97

375.86

0

0

0

201

一般公共服务支出

1,235.92

860.06

375.86

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,235.92

860.06

375.86

0

0

0

2010301

行政运行

798.92

798.92

0

0

0

0

2010302

一般行政管理事务

0.36

0

0.36

0

0

0

2010307

法制建设

373.52

0

373.52

0

0

0

2010350

事业运行

61.14

61.14

0

0

0

0

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.98

0

1.98

0

0

0

208

社会保障和就业支出

74.3

74.3

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

74.3

74.3

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.3

74.3

0

0

0

0

221

住房保障支出

60.6

60.6

0

0

0

0

22102

住房改革支出

60.6

60.6

0

0

0

0

2210201

住房公积金

60.6

60.6

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


4            

财政拨款收入支出决算总表

编制单位:贵州省人民政府法制办公室金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,467.24

一、一般公共服务支出

30

1,235.93

1,235.93

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

74.30

74.30

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

  0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

60.60

60.60

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,467.24

本年支出合计

53

1,370.83

1,370.83

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

64.07

年末结转和结余

54

160.48

160.48

0.00

      一般公共预算财政拨款

26

64.07


55




        政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




合计

29

1,531.31

合计

58

1,531.31

1,531.31

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



5            

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:贵州省人民政府法制办公室金额单位:万元

项           目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,370.83

994.97

375.86

201

一般公共服务支出

1,235.92

860.06

375.86

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,235.92

860.06

375.86

2010301

行政运行

798.92

798.92

0.00

2010302

一般行政管理事务

0.36

0.00

0.36

2010307

法制建设

373.52

0.00

373.52

2010350

事业运行

61.14

61.14

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.98

0.00

1.98

208

社会保障和就业支出

74.30

74.30

0.00

20805

行政事业单位离退休

74.30

74.30

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.30

74.30

0.00

221

住房保障支出

60.60

60.60

0.00

22102

住房改革支出

60.60

60.60

0.00

2210201

住房公积金

60.60

60.60

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


6          

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:贵州省人民政府法制办公室金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

762.38

302

商品和服务支出

157.49

310

其他资本性支出

2.87

30101

基本工资

256.18

30201

办公费

3.63

31001

房屋建筑物购建

0

30102

津贴补贴

429.15

30202

印刷费

0.37

31002

办公设备购置

2.87

30103

奖金

1.72

30203

咨询费

0

31003

专用设备购置

0

30104

其他社会保障缴费

1.02

30204

手续费

0.16

31005

基础设施建设

0

30106

伙食补助费

0

30205

水费

0.8

31006

大型修缮

0

30107

绩效工资

0

30206

电费

7.04

31007

信息网络及软件购置更新

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

74.3

30207

邮电费

13.84

31008

物资储备

0

30109

职业年金缴费

0

30208

取暖费

0

31009

土地补偿

0

30199

其他工资福利支出

0

30209

物业管理费

0

31010

安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

72.24

30211

差旅费

7.74

31011

地上附着物和青苗补偿

0

30301

离休费

0

30212

因公出国(境)费用

2.78

31012

拆迁补偿

0

30302

退休费

8.93

30213

维修(护)费

1.03

31013

公务用车购置

0

30303

退职(役)费

0

30214

租赁费

0

31019

其他交通工具购置

0

30304

抚恤金

0

30215

会议费

0.32

31020

产权参股

0

30305

生活补助

2.55

30216

培训费

2.06

31099

其他资本性支出

0

30306

救济费

0

30217

公务接待费

1.55

304

对企事业单位的补贴

0

30307

医疗费

0

30218

专用材料费

0

30401

企业政策性补贴

0

30308

  助学金

0

30224

被装购置费

0

30402

事业单位补贴

0

30309

  奖励金

0.16

30225

  专用燃料费

0

30403

  财政贴息

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

7.92

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

30311

  住房公积金

60.6

30227

  委托业务费

0

307

债务利息支出

0

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

12.51

30701

  国内债务付息

0

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

0

30707

  国外债务付息

0

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

7.08

399

其他支出

0

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

61.03

39906

赠与

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

  税金及附加费用

0







30299

  其他商品和服务支出

27.63




人员经费合计

834.62

公用经费合计

160.35

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


7            

一般公共预算“三公”经费支出决算表

编制单位:贵州省人民政府法制办公室金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17.68

9.00

7.13.

0.00

7.13.

1.55

11.41

2.78

7.08

0.00

7.08

1.55

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8           

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:贵州省人民政府法制办公室金额单位:万元

项      目

上年结转和结余

本年收入

基本支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况.省人民政府法制办公室没有政府基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


        三、贵州省人民政府法制办公室2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省人民政府法制办公室2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省人民政府法制办公室2017年度收支决算总计1,531.31万元,与2016年相比,增加299.04万元,增长24.27%。变动的主要原因是:

1、基本支出增加人员工资181.11万元;

2、法制建设经费因工作需要比2016年增加37.05万元,信息网络建设经费减少2016年一次性项目部分7.03万元、增加评审通过的培训经费78.68万元、增加评审通过的课题项目经费50.1万元、增加评审通过的制证项目经费60.36万元;年中追加生态环境立法评估经费30万元;

3、其他收入(利息)减少0.33万元,2017年利息收入已交财政非税专户。

4、2017年年初财政拨款结转结余比2016年结转结余减少130.9万元(公开01表合计数)

(二)贵州省人民政府法制办公室2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,467.24万元,其中:财政拨款收入1,467.24万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省人民政府法制办公室2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,370.83万元,其中:基本支出994.97万元,占72.58%;项目支出375.86万元,占27.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省人民政府法制办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省人民政府法制办公室2017年度财政拨款收入决算总计1,531.31万元。与2016年相比,增加299.37万元,增长24.3%。变动的主要原因是:2017年增加了法制建设项目经费及人员变动,2017年利息收入已上交财政非税专户。(公开04表合计数)

(五)贵州省人民政府法制办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省人民政府法制办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出1,370.83万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加203.29万元,增长17.41%。变动的主要原因是:人员变动。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省人民政府法制办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出1235.93万元,占90.16 %;社会保障和就业支出(类)支出74.3万元,占5.42%;住房和保障支出(类)支出60.60万元,占4.42%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省人民政府法制办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1531.31万元,支出决算为1370.83万元,完成当年预算的89.52%。决算数小于预算数的主要原因是:当年有结余资金160.48万元。其中:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)法制建设(项)项目。当年预算为462.66 万元,上年结余为43.73万元,支出决算为373.52万元,完成预算的73.76%。决算数小于预算数的主要原因是:2017年部分项目经费未开支完成,结转2018年按规定用途继续使用。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。当年预算为799.57万元,上年结余为11.59万元,支出决算为798.92万元,完成当年预算的98.49%。决算数小于预算数的主要原因是:2017年机关支出预算未完成,结转2018年按规定用途继续使用。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)。当年预算64.21万元,支出决算为61.14万元,完成当年预算的98.49%。决算数小于预算数的主要原因:2017年支出预算未完成,结转2018年按规定用途继续使用。

(4)社会和保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。当年预算77.7万元,支出决算74.3万元,完成当年预算的95.62%。决算数小于预算数的主要原因是:2017年支出预算未完成,结转2018年按规定用途继续使用。。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算62.74万元,支出决算60.6万元,完成当年预算的96.59%。决算数小于预算数的主要原因是:2017年支出预算未完成,结转2018年按规定用途继续使用。

(六)贵州省人民政府法制办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省人民政府法制办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出994.97万元,其中:人员经费834.62万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费160.35万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省人民政府法制办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算11.41万元,比上年减少8.04万元,减少41.34%,减少原因是:减少了出国经费的支出。其中,因公出国(境)费支出2.78万元,占24.36%,比上年减少6.55万元,减少70.2%,减少原因是:严格控制出国次数与人数;公务用车购置及运行维护费支出7.08万元,占62.05%,比上年减少1.5万元,降低17.48%,减少原因是:认真贯彻落实中央八项规定和省委十项规定,厉行节约,切实加强了公务用车管理;公务接待费支出1.55万元,占13.58%,比上年增加0.01万元,增加0.65%,增加原因是:规范了公务接待活动,接待人员虽增加,但没有超预算。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出2.78万元。贵州省人民政府法制办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:赴德1人,1批次,费用2.78万元。

(2)公务用车购置及运行维护费7.08万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费7.08万元。主要用于:燃料费、修理费、保险费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费15,500元。具体是:国内公务接待支出1.55万元,主要是接待国务院法制办、北京法制办、西安徽法制办、福建法制办、云南法制办等。贵州省人民政府法制办公室2017年国内公务接待8批次,44人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省人民政府法制办公室2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省人民政府法制办公室机关运行经费支出160.35万元,比2016年增加7.74万元,增长5.07%,变动的主要原因是:当年扶贫任务加重,慰问下乡次数增加。行政经费人均开支2.76万元。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省人民政府法制办公室政府采购支出总额17.18万元,其中:政府采购货物支出17.18万元、政府采购工程支出0×万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。根据要求,本办高度重视绩效目标编报工作,准确把握绩效目标深刻内涵,设定要求、审核方式及报送流程,切实把预算绩效工作落到实处。本办制定的绩效目标含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标,还制定了年度指标及中长期指标,每项指标都确定了指标值。

(2)绩效评价工作取得的成效:①以提高政府立法质量为核心,政府立法更好服务促进保障全省经济社会发展;②加强规范性文件合法性审查,规范性文件监督管理更加严格规范;③行政审批制度改革和行政执法体制改革向纵深推进,严格规范公正文明执法不断强化;④政府法律顾问制度全面建立,依法决策机制不断强化;⑤行政复议案例办理质量进一步提高,行政机关负责人出庭应诉全面推开。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。

(十九)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)法制建设经费(项):反映各级政府法制建设方面的支出。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

(二十一)社会和保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):反映机关和事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2018年8月28日

上一篇:
下一篇:
相关信息

贵公网安备 52010302000393号

政府网站标识码:5200000071